第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
和硕县归国华侨联合会属县侨联主要工作职责:负责联络、协调、沟通归侨、侨眷和海外侨胞,组织、开展各类联谊活动;积极参政议政,反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求,参与政治协商,发挥民主监督作用;依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权益,为归侨侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务;做好群众来信来访工作,协助有关部门反映情况,督促落实有关侨务政策法规。
机构设置情况:及人员情况
和硕县归国华侨联合会无下属预算单位,下设设置1个(内设机构)科室,分别是:归国华侨联合会(办公室)。
该单位为参(依)照公务员管理单位,2017年末,行政编制0人,实有在职人员事业1人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,2017和硕县归国华侨联合部门决算包括:和硕县归国华侨联合本级决算。
纳入2017年和硕县归国华侨联合部门决算编制范围的单位名单:
1.和硕县归国华侨联合会
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入25.11万元,与上年相比,增加3.07万元,增长13.92%,支出25.11万元,与上年相比,增加 3.07万元,增长13.92%,结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增加主要原因是:本年度人员增加。
与预算相比情况:年初预算数21.86万元,支出25.11万元,与年初预算数相比相差3.25万元,主要原因是年初财力较少,后期上级专项陆续下达,追加预算导致有以上差异。
其他有关说明内容:无
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计25.11万元,其中:财政拨款收入25.11万元,占100%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增加的主要原因是:本年度人员增加。
与预算相比情况:年初预算数21.86万元,支出25.11万元,与年初预算数相比相差3.25万元,主要原因是年初财力较少,后期上级专项陆续下达,追加预算导致有以上差异。
其他有关说明内容:无
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计25.11万元,其中:基本支出25.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属 单位补助支出0万元,占0%。增加的主要原因是:本年度人员增加。
与预算相比情况:年初预算数21.86万元,支出25.11万元,与年初预算数相比相差3.25万元,主要原因是年初财力较少,后期上级专项陆续下达,追加预算导致有以上差异。
其他有关说明内容:无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入25.11万元,与上年相比,增加3.07万元,增长13.92%。增加的主要原因是:本年度人员增加。财政拨款支出25.11万元,与上年相比,增加 3.07万元,增长13.92%。其中:基本支出25.11万元,项目支出0万元。增加的主要原因是:本年度人员增加。财政拨款结转结余0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。增减变化的主要原因是:无。
与预算相比情况:年初预算数21.86万元,支出25.11万元,与年初预算数相比相差3.25万元,主要原因是年初财力较少,后期上级专项陆续下达,追加预算导致有以上差异。
其他有关说明内容:无
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出25.11万元。与上年相比,增加3.07万元,增长13.92%。增加的主要原因是:本年度人员增加。按功能分类科目,2012901行政运行18.30万元,2050803培训支出0.11万元,2080501归口管理的行政单位离退休0.43万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.15万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出,2101101 行政单位医疗1.36万元,2101103公务员医疗补助0.66万元,2210201住房公积金1.23万元。按经济分类科目,工资福利支出18.10万元,其中:基本工资9.57万元,津贴18.10万元,奖金1.57万元,其他社会保障缴费2.10万元,机关事业单位基本养老保险缴费2.15万元,职业年金缴费0.86万;商品和服务支出2.60万元,其中:办公费0.95万元,水电费0.02万元,邮电费0.26万元,差旅费0.95万元,培训费0.14万元,工会经费0.15万元,其他交通费用0.22万元;对个人和家庭的补助1.24万元,其中:生活补助1.42万元,住房公积金1.22万元,采暖补贴0.24万元;其他资本性支出1.39万元,其中:办公设备购1.39万元 。
与预算相比情况:年初预算数21.86万元,支出25.11万元,与年初预算数相比相差3.25万元,主要原因是年初财力较少,后期上级专项陆续下达,追加预算导致有以上差异。 其他有关说明内容:无
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。政府性基金预算 财政拨款支出0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。
与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
其他有关说明内容:无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0.00%。增减变化的主要原因是:无。其中:按功能分类科目,无。按经济分类科目,无。
与预算相比情况:无政府性基金预算,未安排支出。
其他有关说明内容:无
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0.00%。
其他有关说明内容:无
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,增加(减少)原因是:无。其中,
因公出国(境)费支出×0.00万元,占0.00%,比上年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,增加(减少)原因是:无;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,增加(减少)原因是:无;公务接待费支出0.00万元,占0.00%,比上年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,增加(减少)原因是:无。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。2017单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。
公务用车购置及运行维护费0.00万元,其中,公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元。主要用于无。2017年,单位一般公共财政拨款安排 的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元,主要是:无。侨联单位国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况:公务用车购置及运行维护费年初预算数0万元,支出0万元,原因是厉行节约;公务接待费年初预算数0.05万元,支出0万元,原因是厉行节约。
其他有关说明内容:无
五、机关运行经费支出情况
2017年度单位机关运行经费支出4.10万元,比上年增加2.00万元,增长主要原因是:业务量增加。
其他有关说明内容:无
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;实际采购0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
其他有关说明内容:无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计0万元,其中:流动资产0.18万元,固定资产1.33万元,其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆0辆,价值0万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值1.33万元。
其他有关说明内容:无
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,和硕县归国华侨联合会资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库00万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。
其他有关说明内容:无
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0万元,项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及 结果:无.
其他有关说明内容:无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政 拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明:201(类)29(款)01(项):指行政运行18.30万元;205(类)08(款)03(项):指培训支出0.11万元,208(类)05(款)01(项):指归口管理的行政单位离退休0.43万元,208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出2.15万元,208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费支出,210(类)11(款)01(项):指 行政单位医疗1.36万元,210(类)11(款)03(项):指公务员医疗补助0.66万元,221(类)02(款)01(项):指住房公积金1.23万元。
其他情况说明:无
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件3.2017年度和硕县侨联(单位)部门决算公开情况核实表.xls
和硕县侨联
2018年12月01日